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내부심사 결과보고서

(강하넷)

www.kangha.net




내부심사 결과 보고서

 

작성일 :

심사구분(정기 수시)

 

작 성

검 토

승 인

 

 

 

심 사 일 정

 

피심사 부서

 

심 사 원

 

심 사 팀 장

 

심사

목적

ISO 9001 도입에 따른 시스템 실행 현황을 평가하고, 발견된 부적합사항에 대한 시정조치를 통해 품질시스템 정착 및 시스템의 적합성, 효과성을 파악하기 위함.

적용

문서

1. ISO 9001:2008 요구사항

2. 품질경영매뉴얼

3. 품질경영규정 및 품질기록

부 적 합 현 황

개 선 대 상

부서명

건 수

내 용

관리부

2

1) 관리문서 일부 등록 누락 (4.2.3)

2) 공급처/협력업체 최신 정보 Up

Date 안됨 (7.4.1)

* 해당 업무 소관을 명확히 하고, 경영

검토 5일 전까지 시정조치 사항은 심사

팀장의 확인을 받을 것.

* 단순 등록 누락 및 기록 미작성 건에

대해서는 경영검토 5일 전까지 시정조치

하여 심사팀장의 확인을 받을 것.

* 부적합품 및 재고 관리는 매월 말일까지 취급/보관 점검표와 재고 현황을 생산부서 장에게 반드시 제출하여 월례회의에 상정 하도록 할 것.

* 신규 도입 설비의 점검 기록부는 생산부 서장 책임 하에 설비관리 담당자와 협의 하여 작성할 것.

생산부

2

1) 설비관리대장에 최근 도입 설비

등록 누락 및 점검 기록부

미작성(6.3.)

2) 월별 부적합품 및 제품재고 관리 현황 파악이 정해진 날짜에 이루어지고 있지 않음. (7.5.5)

 

 

1) 품질시스템 도입 후 짧은 기간에 실시하는 관계로 심사가 전반적으로 미흡하였으나 내부심사를 통해 품질시스템의 중요성에 대한 인식을 높이는 계기가 되었으며 향후 품질시스템 이행, 점검, 시정/예방조치 등의 업무를 전사적으로 참여하여야 할 필요성을 절실히 느끼게 되었습니다.

2) 차기 내부심사 시에는 보다 깊이 있고 효과성 있는 심사가 될 수 있도록 전 직원들이 노력해야 되겠습니다.

* 내부심사의 효과성과 질적 향상을 위해 내부심사원에 대한 별도의 내외부 교육/훈련이 요구됨

유효성 확인 & 후속조치

차기 심사시 확인(정기/수시)

개별확인

기타( )

 

 

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