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감사보고서

(강하넷) www.kangha.net 감사보고서 작 성 검 토 승인       감 사 계 획 피감사부서   감 사 일 자   감   사   자   감 사 구 분   감 사 범 위   감 사 목 적   감   사   총   평   No. 해당요건 부 적 합 사 항 감사지적보고서번호 비   고                                                                                

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(강하넷) www.kangha.net 감 사 보 고 서 (AR) Audit Report 문서번호 : AR - - - 쪽 번 호 : 피감사조직명 : 감사일정계획번호 : AP - - 감사일자 : 감 사 팀 선임감사자 :   감 사 자 : 감사목적 및 범위 :           결과요약 :               감사지적 보고서 번호 : AFR - - - 특기사항 :         작 성 자 : 검토 및 승인 : ( 선임감사자 ) ( 품질보증팀장 ) QP-21-02-R.0 강하넷 ( 주 ) www.kangha.net Email : kangha@daum.net

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Email : kangha@daum.net 감사보고서 감사보고서 작성 검토 승인 피감사부서 감사일자 감 사 자 감 사 계 획 감 사 구 분 󰏅  정기감사  󰏅 비정기감사 감 사 범 위 감 사 목 적 감 사 총 평 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. No. 해당요건 부 적 합 사 항 감사지적보고서 발행번호 비 고 비  고 www.kangha.net

내부감사절차서

A. 작성, 검토 및 승인 󰍽 문서 식별 󰏅 관 리 본 Q P - 󰏅 비관리본 관리처 : 󰍾 본 품질절차서는 강하넷(주)의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성(개정), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다. 구 분 부 서 명 직 책 성 명 서 명 일 자 작성(개정) 관리부 부 서 장 04. 04. 01. 검 토 품질경영대리인 04. 04. 01. 승 인 대표이사 04. 04. 01. 󰍿 합 의 부 서 명 연구개발실 영업부 생산부 성 명 서 명 일 자 04. 04. 01. 04. 04. 01. 04. 04. 01. 󰎀 회 람 성 명 서 명 일 자 성 명 서 명 일 자 B. 목차 및 개정 현황 번호 개정일자 개정내용 Rev.1 Rev.2 Rev.3 Rev.4 Rev.5 Rev.6 Rev.7 Rev.8 Rev.9 Rev.10 1. 목적 본 절차서는 당사의 품질/환경경영활동이 계획된 대로 실행되고 있는지를 자체적으로 감사함으로써 품질/환경시스템의 유효성과 이행상태를 확인하여 보다 효율적인 품질/환경시스템을 유지하기 위함이다. 2. 적용범위 본 절차서는 당사의 시스템규격에 관련된 내부 품질/환경감사(이하 "내부감사"라 한다.)업무에 적용한다. 3. 용어의 정의 3.1. 내부감사 (INTERNAL AUDIT) 품질/환경시스템의 유효성을