(강하넷) www.kangha.net 1. 적용범위 이 문서는 우리회사가 품질시스템에 의거 이행한 품질활동 결과를 대상으로 내부 품질 심사 ( 이하 ‘ 심사 ’ 라 한다 .) 를 실시하는데 필요한 업무절차에 대하여 규정한다 . 2. 목 적 품질활동 및 그 결과가 계획된 품질시스템에 부합하고 있는지의 정도를 검증함으로써 품질시스템의 유효성을 판단하고 적절한 조치를 취하여 지속적으로 품질시스템을 개선해 나가는데 목적이 있다 . 3. 책임과 권한 3.1 경영 대리인은 심사활동 전반에 대한 총괄책임을 갖는다 . 3.2 심사팀은 심사 실시 및 보고에 대한 실행책임을 갖는다 . 3.3 수감부서장은 심사가 원활히 진행되도록 협조하고 지적된 부적합에 대해 시정조치를 실시할 책 임을 갖는다 . 4. 용어의 정의 규정 요구사항 없음 . 5. 업무 처리 절차 5.1 심사계획 품질 경영 대리인은 품질시스템을 이행하는 전 부서에 대하여 실시할 심사를 년 간 으로 계획한다 . 5.2 심사자의 선임 5.2.1 심사팀은 자격이 부여된 인원 중에서 해당 수감부서의 직접 책임이 없는 인원과 독립성이 보 장된 인원으로 심사자를 구성한다 . 5.2.2 심사팀장은 심사팀 중 최고 선임자 또는 심사 경험이 풍부한 자로 한다 . 5.3 심사 이행 계획 5.3.1 심사팀장은 수감부서에 대한 심사일정을 포함한 심사계획을 작성하여 해당 부서장과의 합의를거쳐 확정하고 통보한다 . 5.3.2 심사자는 사내 품질시스템문서에 의거 심사체크리스트를 작성한다 .( 심사체크리스트는 필요시 작성한다 .) 5.3.3 심사체크사항에는 전회의 심사에서 지적된 부적합사항을 반드시 포함하도록 한다 . 5.4 심사실시 5.4.1 심사는 심사체크리스트에 따라 실시한다 . 5.4.2 객관적인 증거에 의해 검증된 발견사항에 대하여는 해당 부서장의 확...
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