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검사업무 프로세스

1. 용어의 정의     1.1 수입검사 및 시험     생산에 필요한 재료부품 또는 반제품을 인수할때, 그 물품을 받아들일 것인가의 여부를 판정하는 것에   목적을 둔 검사 및 시험   1.2 공정검사 및 시험     제조공정 중 반제품 또는 제품을 다음공정에 보내도 좋은가를 판정하는 일을 목적으로 하는 검사 및 시험   1.3 정규검사 및 시험     제조공정의 최종단계에서 완성된 제품이 고객의 시방을 만족하고 있는가를 판정하는 일을 목적으로 하는   검사 및 시험   1.4 제품검사     출하되기 전에 포장된 최종 제품이 모든 규정된 요구사항에의 일치를 확인하기 위해 실시하는 감사로서   출하품중 Random 방식으로 Sample을 채취하여 실시한다.   1.5 정밀측정     설계기록(도면)상에 나타난 제품의 모든치수를 측정하여 검증하는 것을 말한다.   1.6 부적합품     고객이 요구하는 사항을 만족시키지 못하는 원/부자재, 제품 및 계측기 등   1.7 폐기     재작업 또는 보수가 불가능하여 버리는 것   1.8 수리     원래의 규정된 요건을 만족시키지는 못할지라도 의도한 사용요건을 충족시킬 수 있도록 부적합품에 취하는 행위   1.9 재작업     원래의 규정도니 요건을 충족시킬 수 있도록 부적합품에 취하는 행위   1.10 특채     규정된 요구사항에 적합하지 않은 제품을 사용하거나 불출하는 것에 대한 서면 승인   1.11 반품     규정된 요건 및 요구한 요건을 충족시키지 모한 제품을 외주업체에 반송하는 행위   1.12 재등급     제품에 대한 범주 또는 순위의 품질등급이 다시 주어지는 조치 2. 책임과 권한     2.1 개발&품질팀장     2.1.1 수입, 정규검사, 제품감사, 정밀측정 업무의 수행을 위해 적절히 훈련되고 규정된 자격을      2.1.2 검사품, 무검사품을 선정하여 관리한다.    2.1.3 정해진 프로세스에 따라 검사업무가 적절히 수행되는지 확인, 감독한다.    2.1.4 수입,

검사업무프로세스

(강하넷) www.kangha.net  1. 용어의 정의        1.1 수입검사 및 시험        생산에 필요한 재료부품 또는 반제품을 인수할때, 그 물품을 받아들일 것인가의 여부를 판정하는 것에      목적을 둔 검사 및 시험      1.2 공정검사 및 시험        제조공정 중 반제품 또는 제품을 다음공정에 보내도 좋은가를 판정하는 일을 목적으로 하는 검사 및 시험      1.3 정규검사 및 시험        제조공정의 최종단계에서 완성된 제품이 고객의 시방을 만족하고 있는가를 판정하는 일을 목적으로 하는      검사 및 시험      1.4 제품검사        출하되기 전에 포장된 최종 제품이 모든 규정된 요구사항에의 일치를 확인하기 위해 실시하는 감사로서      출하품중 Random 방식으로 Sample을 채취하여 실시한다.      1.5 정밀측정        설계기록(도면)상에 나타난 제품의 모든치수를 측정하여 검증하는 것을 말한다.      1.6 부적합품        고객이 요구하는 사항을 만족시키지 못하는 원/부자재, 제품 및 계측기 등      1.7 폐기        재작업 또는 보수가 불가능하여 버리는 것      1.8 수리        원래의 규정된 요건을 만족시키지는 못할지라도 의도한 사용요건을 충족시킬 수 있도록 부적합품에 취하는 행위      1.9 재작업        원래의 규정도니 요건을 충족시킬 수 있도록 부적합품에 취하는 행위      1.10 특채        규정된 요구사항에 적합하지 않은 제품을 사용하거나 불출하는 것에 대한 서면 승인      1.11 반품        규정된 요건 및 요구한 요건을 충족시키지 모한 제품을 외주업체에 반송하는 행위      1.12 재등급        제품에 대한 범주 또는 순위의 품질등급이 다시 주어지는 조치    2. 책임과 권한        2.1 개발&품질팀장        2.1.1 수입, 정규검사, 제품감사, 정밀측정 업무의 수행을 위해

검사업무절차서

(강하넷) www.kangha.net   A. 작성 , 검토 및 승인   󰍽 문서 식별   󰏅 관 리 본 Q P - 󰏅 비관리본 관리처 :   󰍾 본 품질절차서는 강하넷 ( 주 ) 의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성 ( 개정 ), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다 . 구 분 부 서 명 직 책 성 명 서 명 일 자 작성 ( 개정 ) 연구개발실 부 서 장     04. 04. 01. 검 토   품질경영대리인     04. 04. 01. 승 인   대표이사     04. 04. 01.   󰍿 합 의 부 서 명 관리부 영업부 생산부     성명           서명           일자 04. 04. 01. 04. 04. 01. 04. 04. 01.       󰎀 회 람 성명           서명           일자           성명           서명           일자             B. 개정 현황 번호 개정일자 개정내용 Rev.1     Rev.2     Rev.3     Rev.4     Rev.5     Rev.6     Rev.7     Rev.8     Rev.9     Rev.10     목적 이 절차서는 품질요건에 적합하지 않은 물품이 다음