내부품질감사절차서 1. 목적 . 본 절차서는 당사에서 행하여지는 모든 품질활동이 당사 품질방침 및 품질목표를 만족하는가의 검증 및 품질시스템의 유효성을 판단하고 이를 개선하는데 그 목적이 있다 . 2. 적용범위 . 본 절차서는 당사 조직의 품질 시스템 이행여부를 보증하기 위하여 모든 품질활동에 대한 내부품질감사의 계획 , 실행 , 결과보고 및 사후관리에 대하여 적용한다 . 3. 용어의 정의 . 해당 없음 . 4. 책임과 권한 . 4.1 대표이사 . 4.1.1 년간 내부품질감사일정 검토 및 승인 . 4.1.2 내부품질감사실행계획 검토 및 승인 . 4.1.3 내부품질감사결과의 검토 및 승인 . 4.2 품질보증부서장 . 4.2.1 내부품질감사 계획의 수립 및 통보 . 4.2.2 감사보고서 등의 관련 기록을 보관 및 보존 . 4.2.3 감사주관 및 감사팀장 . 4.2.4 감사보고서 작성 및 보고 . 4.2.5 감사 지적사항에 대한 시정조치 주관 . 4.3 감사팀장 . 4.3.1 감사 실행 계획 수립 및 주관 . 4.3.2 감사 지적사항에 대하여 최종 검토 . 4.3.3 감사 결과 보고서 작성 및 품질보증부서장 보고 . 4.3.4 감사 점검표 작성 및 검토 . 4.3.5 감사 실행 부분의 내부품질감사결과보고서 작성 . 4.3.6 감사원이 작성한 감사지적보고서의 적합성의 검토
엑셀을 이용한 업무를 쉽게 할수 있도록 재고관리,간편장부,상가관리,부동산중개업무관리,예정공정표,견적서,발주서,학생성적관리,금전출납부,작업일보 등 매크로 및 VBA로 만든 엑셀(xls) 파일과 양식자료