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내부품질감사절차서

내부품질감사절차서 1.        목적 . 본   절차서는   당사에서   행하여지는   모든   품질활동이   당사   품질방침   및   품질목표를   만족하는가의   검증   및   품질시스템의   유효성을   판단하고   이를   개선하는데   그   목적이   있다 . 2.        적용범위 . 본   절차서는   당사   조직의   품질   시스템   이행여부를   보증하기   위하여   모든   품질활동에   대한   내부품질감사의   계획 ,  실행 ,  결과보고   및   사후관리에   대하여   적용한다 . 3.        용어의   정의 . 해당   없음 . 4.        책임과   권한 . 4.1      대표이사 . 4.1.1    년간   내부품질감사일정   검토   및   승인 . 4.1.2    내부품질감사실행계획   검토   및   승인 . 4.1.3    내부품질감사결과의   검토   및   승인 . 4.2      품질보증부서장 . 4.2.1    내부품질감사   계획의   수립   및   통보 . 4.2.2    감사보고서   등의   관련   기록을   보관   및   보존 . 4.2.3    감사주관   및   감사팀장 . 4.2.4    감사보고서   작성   및   보고 . 4.2.5    감사   지적사항에   대한   시정조치   주관 . 4.3      감사팀장 . 4.3.1    감사   실행   계획   수립   및   주관 . 4.3.2    감사   지적사항에   대하여   최종   검토 . 4.3.3    감사   결과   보고서   작성   및   품질보증부서장   보고 . 4.3.4    감사   점검표   작성   및   검토 . 4.3.5    감사   실행   부분의   내부품질감사결과보고서   작성 . 4.3.6    감사원이   작성한   감사지적보고서의   적합성의   검토