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검사업무관리 절차서

Email : kangha@daum.net 검사업무관리 절차서 1. 적용범위   본 절차서는 당사에서 구입하는 자재 및 생산되는 제품의 검사에 대한 책임 사항 , 권한 및 요구사항에   대하여 적용한다 .     2. 목적   본 절차서는 당사에서 사용하는 자재의 합 . 부 여부를 판정하고 적합품이 후 공정 및 제품 창고에   입고되며 , 부적합품이 고객에게 공급되는 것을 방지하며 제품의 품질을 확보하는 것을 목적으로 한다 .     3. 용어의 정의   3.1 수입검사   구매 물품이 수입검사 기준을 만족하는가를 확인하는 검사로서 품질 팀 ( 부서 ) 의 검사원에 의해   수행되어지는 검사를 말한다 .   3.2 공정검사   생산 작업 중 공정간에 실시하는 검사로서 공정 중에 발생한 불량품이 다음 공정으로 넘어가지   않도록 중간 제품의 품질특성을 사전에 검사하는 것을 말한다 .   3.3 출하검사   완성된 당사의 제품이 출하검사 기준과 고객의 요구사항을 만족하는가를 확인하는 검사로 ,   품질 팀 ( 부서 ) 검사원에 의하여 이루어진다 .     4. 책임과 권한   4.1 품질 팀 ( 부서 ) 장 1) 당사의 모든 검사 . 시험 업무를 주관하고 , 관련 절차서 , 규격 , 기준류를 정비한다 .   2) 수입 , 공정 , 출하 검사 요원의 선임과 교육훈련을 실시할 책임이 있다 .   3) 검사 및 신뢰성 시험결과에 따른 상태 표시와 기록관리 해야 할 책임이 있다 .   4) 품질 현황을 파악 , 보고 및 배포할 책임이 있다 .   5) 부적합사항에 대한 시정조치를 실시할 책임이 있다 .   4.2 생산 팀 ( 부서 ) 장  

검사업무관리 절차서

Email : kangha@daum.net 검사업무관리 절차서 회사 표준 신청서 구      분 □ 제정        ■ 개정        □ 폐기 접 수 번 호   문 서 번 호 P-05 작성팀(부서) 품질팀 문   서   명 검사 업무 관리 절차서 작 성 일 자 2013.03.28 개 정  N O 2 작   성   자 부서(팀) 장                                                   신 청 사 유 ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정 팀(부서)장        검토 의견   승인권자     검토 의견                                                     결 재 구 분 주관 팀(부서) 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것) 작   성 검  토 승  인             "             / / /                                                             배   포                     서식 P-01-02(REV.0) 강하넷 A4(210 × 297)    검사 업무 관리 절차서 제정일자 07.12.24 제개정일 2013.03.28 개정번호 2   문서번호 P-05 P A G E 1/ 8       회사표준이력서         개정번호 개정일자 개정내용         0 07.12.24 ㅡ ISO 9001 및  ISO 14001 통합 제정