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내부감사절차서

(강하넷) www.kangha.net ( 주 ) 강하넷 품질경영절차서 문서번호 : QP - 802 제정일자 : 2007.12.10 개정번호 : 0 페 이 지 : 4 내 부 감 사   목 차   1. 적용범위 및 목적 2. 책임과 권한 3. 업무처리 절차 4. 기록 및 보관 5. 관 련 문 서   NO 일 자 개 정 내 용 작 성 검 토 승 인 0 2007.12.10 품질경영시스템 도입에 따른 최초 제정                                                                                                       결   재 작 성 검 토 승 인 관리부서장 경영대리인 대표       / / /     ( 주 ) 강하넷 품질경영절차서 문서번호 : QP - 802 제정일자 : 2007.12.10 개정번호 : 0 페 이 지 : 2 / 4 내 부 감 사   1. 적용범위 및 목적 본 절차서는 품질경영시스템의 적합성 및 유용성 확보를 위한 내부심사 절차에 대하여 적용하며 , 수립된 품질경영시스템이 효율적으로 운영되고 있는가를 확인함으로써 시스템의 개선 및 안정을 도모하는데 그 목적이 있다 .   2. 책임과 권한 2.1 대표 2.1.1 내부심사 계획의 승인 및 심사결과에 따른 품질경영시스템 개선 보완 2.2 기획팀장 2.2.1 년간 내부심사 계획 수립 및 실행 주관 2.2.2 심사결과

내부감사수행계획서

Email : kangha@daum.net 내부감사수행계획서 내부품질감사 수행 계획서 발행번호 발행일자 피감사부서 감사대상업무 감 사 팀 감사팀장 감 사 원 감 사 종 류 □  정기감사  □  임시감사 감사기간 적용기준문서 감사일정 및 범위 특 기 사 항 결 재 작성자 / 일자 검토자 / 일자 승인자 / 일자 ( 인 ) ( 인 ) ( 인 ) 200 . . . 200 . . . 200 . . . 양식  802-02(REV.0) ( 주 ) 강하넷  A4(210X297mm) www.kangha.net