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승인원관리규정
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표준번호
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최초제정일자
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최종개정일자
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개정번호
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관리본
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비 관리본
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표 준 명
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승인원 관리 규정
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강하넷(주)
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DR--01(F 04,REV 0)
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표준번호
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승인원 관리 규정
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최 종 개 정 번 호
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DR - 08
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1
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1. 목 적 : 이 규정은 대림정밀공업주식회사(이하 당사라함)에서 개발 완료후 모기
업에 승인을 득하는 승인원의 관리 절차를 수립하므로써 관리안정을 도
모하기 위함이다.
2. 적 용 범 위 : 이 규정은 승인원의 관리 절차에 대해 적용한다.
3. 용어의 정의
3.1 승 인 원 : 고객으로부터 개발 요청된 개발품을 당사에서 실험 및 개발과정을 거
처 개발 완료 후 고객에게 납품 하도록 승인을 득한것.
4. 책임과 권한 사항
4.1 개발 부서장
4.1.1 개발부서장은 고객으로 부터 요청된 개발품을 개발 완료 후 승인원을 작성, 심의
검토하여 고객에게 제출 해야 한다.
4.1.2 개발부서장은 승인원 작성 주관 부서로써 승인원 작성에 필요한 구체적인 자료를
각부서장에게 요청 해야 한다.
4.1.3 개발부서장은 필요시 각부서장이 업무에 참조할 수 있도록 승인원의 변경 이력을
관리 해야 한다.
4.2 각 부 서
4.2.1 각 부서장은 개발부에서 요청한 승인원 작성에 필요한 자료를 작성하여 개발부로
제출해야 한다.
4.2.2 각 부서장은 승인원 제출 후 불합격된 내용에 대해 보완 후 재 제출 해야 한다.
4.2.3 각부서에서는 필요한 경우 승인원을 업무에 참조 할수 있다.
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승인원 관리 규정
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최 종 개 정 번 호
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5. 업 무 절 차
5.1 승인원 작성 및 제출
5.1.1 개발 부서장은 고객으로 부터 요청된 개발품을 개발 완료후 고객이 요구할 경우
고객으로 부터 지정한 양식(양식의 지정이 없을때는 당사 별도 양식 사용)을 사
용하여 승인원을 작성 해야 한다.
5.1.2 개발부서장은 승인원 작성 주관 부서로써 승인원 제작회의를 소집하여 승인원 작
성에 필요한 사항을 협의하고 회의록(양식 1)을 작성 배포한다.
5.1.3 개발부서장은 작성된 승인원을 검토하여 공장장의 심의를 거쳐 대표 이사의 승인
을 득한 후 고객에게 제출한다.
5.1.4 개발부서장은 고객에게 제출후 불합격된 승인원은 관계부서장을 소집, 승인원 보
완 회의를 주제하여 보완사항을 재작성 하도록 하며 재작성된 승인원은 공장장의
승인을 득한 후 고객에게 제출한다.
5.1.5 승인원 작성시 각부서에서 제출할 서류는 다음과 같다.
1) 품질 부서장 : 검사기준서, 품질 계획서, MILL SHEET
2) 생산 부서장 : 작업표준서
3) 외주 부서장 : 외주처 검사 기준서
외주처 MILL SHEET
외주처 품질 계획서
5.1.6 각부서장은 승인원 보완회의에서 각부서로 요구된 보완 사항은 재작성 하여 제출
해야 한다.
5.2 승인원 변경
5.2.1 개발부서장은 고객으로 부터 승인원변경 요구시 고객 승인원변경 요청서(양식 2)
를 작성하여 공장장에게 보고한다.
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5.2.2 개발부서장은 당사의 사유로 인해 승인원을 변경할 경우 승인원 변경 신청서(양식
3)에 의해 대표이사의 승인을 득한후 고객에게 변경 의뢰한다.
5.2.3 개발부서장은 승인원 변경시 부품 승인원 뒷면에 변경이력을 표기하고 승인원 변
경 통보서(양식 4)을 작성하여 관계부서에 배포 해야 한다.
5.3 승인원 보관
5.3.1 승인원은 2부를 작성하여 1부는 고객에게 제출 하며 1부는 당사 개발부의 안전한
장소에 보관한다.
5.3.2 관련부서는 승인원 열람시 개발부서 직원 입회하에 열람 해야 하며 대출, 복사할
수 없다.
6. 기록 보존
6.1 본 규정을 실행중 발생되는 품질 기록은 품질 기록 관리 규정에 따른다.
7. 관련 규정
7.1 신제품 공정 개발 규정
8. 기 타
없 음
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