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내부감사계획서
세부 품질감사 계획서
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년 차 (임시, 정기)
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결
재
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작 성
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검 토
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승 인
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피감사 부서명
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일 시
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감사요원
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개선 확인 감사
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일 자
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시 간
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A
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B
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일 자
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시 간
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회 람
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감 사 요 원
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피 감 사 부 서
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소 속
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성 명
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확 인
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부 서 명
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확 인
|
부 서 명
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확 인
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KP-4170-002 A4 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
감 사 보 고 서(A)
년 월 일 차 (임시,정기,확인)
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결
재
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감사팀장
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전 무
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사 장
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부 서 명
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감사자확인
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누적 (( )차 부적합 제외)
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부적합건수
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비 고
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부적합
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개 선
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개선율(%)
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** 특기사항 **
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별첨 : 시정조치서 ( )건
경 영 자 검 토
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# 경영자 대리인 #
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# 대표이사 #
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KP-4170-003a A4 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
감사보고서 (B)
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ISO
9002
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항 목
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부 서
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계
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생산부
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영업부
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구매부
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개발실
|
품관부
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총무부
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서울
|
평택
|
서울
|
평택
| |||||||
4.1
|
경 영 자 책 임
| |||||||||
4.2
|
품 질 시 스 템
| |||||||||
4.3
|
계 약 검 토
| |||||||||
4.4
|
설 계 관 리
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| ||
4.5
|
문서 및 데이터관리
| |||||||||
4.6
|
구 매
| |||||||||
4.7
|
고 객 지 급 품
| |||||||||
4.8
|
제품식별 및 추적성
| |||||||||
4.9
|
공 정 관 리
| |||||||||
4.10
|
검 사 및 시 험
| |||||||||
4.11
|
검사계측 및 시험장비의 관리
| |||||||||
4.12
|
검 사 및 시 험 상 태
| |||||||||
4.13
|
부 적 합 품 의 관 리
| |||||||||
4.14
|
시 정 및 예 방 조 치
| |||||||||
4.15
|
취급,저장,포장,보존,인도
| |||||||||
4.16
|
품 질 기 록 의 관 리
| |||||||||
4.17
|
내 부 품 질 감 사
| |||||||||
4.18
|
교 육 ․ 훈 련
| |||||||||
4.19
|
서 어 비 스
| |||||||||
4.20
|
통 계 적 기 법
| |||||||||
계
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KP-4170-003b A4 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
내부 품질감사 체크 리스트
부서 : 일시 :
|
결
재
|
감사원
|
감사팀장
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ISO9000 요건
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감사 CHECK 항목
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점검결과
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관련
부서
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비고
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적합
|
부적
|
기타
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KP-4170-004 A4 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)
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