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경영검토절차서

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경영검토절차서



1. 적용범위

이 문서는 품질경영시스템 및 이에 대한 실행을 검증하기 위한 경영 검토에 대하여 적용한다.

 

2. 목적

품질 경영 시스템의 적절성, 충분성 및 효과성을 보장하는데 목적이 있다.

 

3. 책임과 권한

3.1 경영 대리인은 경영자가 경영 검토를 실시할 수 있는 문서를 작성, 보고할 책임을 갖는다.

 

3.2 경영 대리인은 품질방침을 수립할 책임이 있다.

3.2.1 품질경영시스템이 제정, 개정시 규정 요구사항에 위배되지 않도록 작성/검토하고 조정할 책임 과 권한이 있다.

3.2.2 경영 검토에 필요한 자료를 경영자에게 제시할 책임을 갖는다.

3.3.1 경영 검토에 따른 피드백을 실행할 책임을 갖는다.

 

4. 용어의 정의

해당사항 없음.

 

5. 업무 처리 절차

5.1 경영 대리인은 경영 검토 자료를 년 1회 이상 경영 검토 보고서에 작성하여 경영자에게 보고하 여야 한다.

5.1.1 경영 검토 입력 자료는 다음을 포함한다.

1) 감사결과

2) 고객 피드백

3) 프로세스 성과 및 제품 적합성

4) 예방조치 및 시정조치 상태

5) 이전의 경영검토에 따른 후속조치

6) 품질경영시스템에 영향을 줄 수 있는 계획된 변경

7) 개선을 위한 제안

8) 품질 방침 및 품질목표

9) 품질경영시스템의 개선 기획 및 변경에 대한 필요성 평가

5.1.2 필요한 경우 다음 사항에 대하여도 고려하도록 한다.

1) 개선을 위한 기회

2) 관련 법규 및 강제요구사항에 대한 변화와 영향

 

3) 품질성과에 대한 재정적 효과

4) 개선 조치 현황 및 결과

5.1.3 경영 검토 출력 자료는 다음을 포함한다.

1) 품질경영시스템 및 그 프로세스의 효과성의 개선

2) 고객 요구사항과 관련된 제품의 개선

3) 자원의 필요성

 

5.2 경영자 및/또는 해당 인원은 경영 검토 보고서의 입력 자료를 검토하여 경영 검토 결과를 경영 검토 보고서에 작성한다.

5.2.1 경영자는 검토결과 시정조치 및/또는 예방조치가 필요할 경우 해당 부서/담당자에게 개선에 필요한 조치를 취할 수 있다.

5.2.2 해당 부서/담당자는 개선 절차서에 의거 개선하여야 한다.

 




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